漯河市第五中学2017年度部门预算公开

文章来源:总务处 发布时间:2017年07月07日 点击数: 字体:

  

部门基本情况

(一)   主要职能

  (二)部门预算单位构成

   ()人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件:  2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

新万博manbetx官网登录系漯河市市直中学,学校占地面积80多亩,建筑面积23000平方米,整个校园布局合理,功能完善,环境优雅。学校共有42个班级,拥有在校学生3251人。学校分设:办公室(分管行政工作)、教务处(分管教育教学工作)、政教处、团委(分管学生和青年团工作)、总务处(分管学校的财务、基建、水电维修等总务后勤工作)。

新万博manbetx官网登录全面落实党和国家的教育方针,以教学为中心,以办人民满意的教育为目标,强力推进基础素质教育,为社会培养更多的有用人才。

     (二)部门预算单位构成

      新万博manbetx官网登录为漯河市直中学,为市直二级预算单位。

(三)人员构成情况

目前,新万博manbetx官网登录拥有在职教职工181人,其中女教工98人,男教工83人;退休教职工71人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:              

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计  2183.67   万元,支出总计2183.67    万元,与2016年相比,收、支总计各增加  107.41 万元,增长 5.17  %。主要原因: 调入在职人员8人、在职人员工资增加

(二)收入预算说明

    2017年收入预算   2183.67  万元,其中:2016年部门预算结转  172.96  万元,财政拨款收入  1925.71   万元,专项收入 0  万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0  万元,国有资源(资产)有偿使用收入 85  万元,政府性基金收入  0   万元,中央省专项转移支付  0   万元,专户管理的收入  0    万元,其他收入  0   万元;

      (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算 2183.67  万元,其中:基本支出 2069.02   万元,占  94.75  %;项目支出  114.65  万元,占  5.25  %

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算  2183.67   万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加(减少)   107.41   万元,增长(下降) 5.17    %,增长(下降)的主要原因: 一是 增加在职教职工;二是因工资调增 等因素,比上年支出增加 107.41    万元。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为 2183.67   万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0  万元,占年初预算 0   %;教育支出()   2183.67  万元,占年初预算  100  %;社会保障和就业支出(类)  0   万元,占年初预算    %;医疗卫生与计划生育支出(类) 0   万元,占年初预算  0  %;住房保障(类)支出  0  万元,占年初预算  0  %

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出  2069.02  万元,其中:人员经费 1953.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 115.15    万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

   我单位2017年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算为  5.45 万元。 2017三公经费支出预算数比 2016 年减少 14.35 万元。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费  0  万元,主要用于      ,比上年减少   0   万元。原因是:                

2)公务用车购置及运行费    3.95 万元,其中,公务用车购置费  0 万元;公务用车运行维护费  3.95   万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少,原因是: 减少公务用车支出  

3)公务接待费    1.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少6.1万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控三公经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

      1)单位运行经费支出情况

      漯河市第五中学2017年单位运行经费支出预算 2069.02    万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

2)政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排  0  万元,其中:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算  0  万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬等。

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金  500  万元,主要是:1、交通路校区教学楼建设 项目  500 万元。2017年,我单位拟组织对  1  个项目进行预算绩效评价,涉及资金 75   万元,主要对 交通路校区教学楼建设项目进行绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

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